Que puede desgravar un autonomo

Impuestos de los autónomos para dummies

Si dirige su propia sociedad anónima, debe seguir otras normas. Puede deducir cualquier gasto empresarial de sus beneficios antes de pagar impuestos. Debe declarar como beneficio de la empresa cualquier artículo que utilice personalmente.

Si utiliza la contabilidad de caja y compra un coche para su empresa, puede declararlo como prestación de capital. Sin embargo, todos los demás artículos que compre y conserve para su empresa deben reclamarse como gastos admisibles de la forma habitual.

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Qué puedo desgravar en mis impuestos como autónomo

Hay que tener en cuenta que cada vez que se menciona el impuesto de autónomos, sólo se refiere a los impuestos de la Seguridad Social y Medicare y no incluye ningún otro impuesto que los autónomos deban presentar. La lista de elementos que figura a continuación no debe interpretarse como exhaustiva. Es posible que haya otra información adecuada para su tipo de negocio específico.

El impuesto sobre el trabajo por cuenta propia es un impuesto que consiste en los impuestos de la Seguridad Social y Medicare principalmente para las personas que trabajan por cuenta propia. Es similar a los impuestos de la Seguridad Social y Medicare que se retienen de la paga de la mayoría de los asalariados.

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Usted mismo calcula el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia (impuesto SE) utilizando el Anexo SE (Formulario 1040 o 1040-SR). Los impuestos de la Seguridad Social y Medicare de la mayoría de los asalariados son calculados por sus empleadores. Además, puede deducir la parte equivalente al empleador de su impuesto SE al calcular su ingreso bruto ajustado. Los asalariados no pueden deducir los impuestos de la Seguridad Social y Medicare.

Todos sus salarios combinados, propinas y ganancias netas en el año en curso están sujetos a cualquier combinación del 2,9% de la parte de Medicare del impuesto sobre el trabajo autónomo, el impuesto de la Seguridad Social o el impuesto de jubilación ferroviaria (nivel 1).

El mejor negocio para empezar a deducir impuestos

Puede deducir hasta 5.000 dólares de todos los costes relacionados con la puesta en marcha de un nuevo negocio si éste se inició este año fiscal. Esto puede incluir cosas como la investigación de mercado, la publicidad para el lanzamiento de su negocio, e incluso el costo de la contratación de un entrenador o consultor de negocios.

Sea cual sea el método que elija, tendrá que llevar la cuenta de cuántos kilómetros comerciales y personales recorre. Puede hacerlo con un registro guardado en la guantera de su coche o con una aplicación como MileIQ o TripLog.

Si quieres simplificar las cosas, utiliza la tasa de kilometraje estándar, ya que no estás obligado a guardar los recibos cada vez que pares a repostar o te cambien el aceite. Si lo prefiere, puede intentar calcular su deducción de ambas maneras y utilizar el método que le dé la mayor deducción.

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Esto incluye todos los honorarios pagados a contratistas independientes. Si has contratado a un diseñador gráfico para que te diseñe un logotipo o has contratado a un desarrollador para que cree tu página web, sus honorarios son totalmente deducibles.

Si posees algún activo comercial que se espera que dure más de un año, en lugar de deducir el coste de ese activo en el año en que lo compras, amortizas el coste a lo largo de su vida útil. Esa depreciación es totalmente deducible. Algunos ejemplos habituales de activos amortizables son el mobiliario, los coches y los ordenadores. Las mejoras que realice en una propiedad comercial arrendada también son amortizables. Sin embargo, tenga en cuenta que los inventarios, las existencias en el comercio y los terrenos no se pueden depreciar.

Lista de gastos deducibles de impuestos

Si tiene un espacio dedicado en su casa desde el que dirige su negocio, y sólo su negocio, puede reclamar una deducción por oficina en casa. La publicación 587 del IRS ofrece directrices específicas sobre la elegibilidad y los cálculos. Una parte del alquiler o de la hipoteca, de los costes de los servicios públicos, de las reparaciones y del mantenimiento puede ser deducible. Puede obtener una deducción de 5 dólares por pie cuadrado, hasta un máximo de 300 pies cuadrados, o la deducción puede basarse en el porcentaje de pies cuadrados de su espacio de oficina (el 10% del total de pies cuadrados significaría deducir el 10% de su alquiler, por ejemplo).

Si utiliza su vehículo para viajar a reuniones con clientes, hacer entregas o encargarse de otras tareas relacionadas con el negocio, puede deducir los gastos asociados. Una opción es hacer un seguimiento de los kilómetros de negocio y deducir 54,5 céntimos por kilómetro para 2018 (58 céntimos en el año fiscal 2019) para tener en cuenta la gasolina, así como el desgaste de tu vehículo. Otra opción es reclamar deducciones basadas en los costos reales de combustible, mantenimiento, licencias y depreciación. En cualquiera de los dos casos, mantén registros y recibos meticulosos, y distingue siempre entre el uso profesional y el personal.

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